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夕顏
于2019-04-15 14:17 發(fā)布 ??803次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-04-15 14:22
你好,增值稅申報表是正確的。
夕顏 追問
2019-04-15 14:24
我還想問一下我們有差額征稅的,但是這次是免稅了,那附列資料表里面的扣除額是不是不用填,然后附列資料表里的應稅銷售額只填專票金額就行了?
月月老師 解答
2019-04-15 14:40
你好,是需要填的,只是差額部分收入屬于免稅。
2019-04-15 14:42
老師,我這樣填對嗎?因為差額只在普票里面,不在專票里面,普票免稅了,所以就沒有填扣除額
2019-04-15 14:43
4200就是專票
2019-04-15 14:44
你好,你的扣除數(shù)也是需要填寫的。
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老師,可以幫我看看這張增值稅申報表填的對不對嗎?
答: 你好,增值稅申報表是正確的。
老師,幫我看看申報免稅增值稅不會填,指導我以后填完的數(shù),幫我看看填得對嗎?謝謝
答: 銷售貨物的可以,但是你得減免表也得填寫。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,幫我看看,這樣填申報,對不對?
答: 你好,2.3行也填一下
老師,請問企業(yè)所得稅申報表怎么填?能麻煩幫我看看這樣填對不對嗎?
討論
老師,幫我看一下,這兩張表我填的對不對?
麻煩老師幫我看下,這個增值稅的分錄寫的對嗎,對應這個增值稅申報表
有一份增值稅報表,我怎么也改不對,可以幫忙看看嗎?
老師,麻煩幫我看下,這幾張表這樣填可以嗎? 這樣對嗎老師
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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夕顏 追問
2019-04-15 14:24
月月老師 解答
2019-04-15 14:40
夕顏 追問
2019-04-15 14:42
夕顏 追問
2019-04-15 14:43
月月老師 解答
2019-04-15 14:44