
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應(yīng)收款負數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應(yīng)付款正數(shù)。做了幾個月才發(fā)現(xiàn)這個問題。現(xiàn)在要怎么辦
答: 同學你好,現(xiàn)在可以在期初資料里,寫個說明就行了。
其他應(yīng)付款重分類為其他應(yīng)收款,導出的科目余額表需要調(diào)嗎?
答: 你好;不需要單獨調(diào)整的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目余額表上 其他應(yīng)付款貸方 余額 4000 我可以做調(diào)整分錄借:其他應(yīng)付款 4000 貸:其他應(yīng)收款 4000對吧??
答: 同學 其他應(yīng)付款貸方 余額就是你要付給別人的錢, 如果是同一個對象的話可以這么調(diào)整。


JOJOZM 追問
2019-04-15 15:02
軼塵老師 解答
2019-04-15 15:06
JOJOZM 追問
2019-04-15 15:47
軼塵老師 解答
2019-04-15 16:01