
求計提應交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
答: 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
答: 你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,會計月底計提的當月增值稅,分錄是借:應交稅費-未交增值稅,次月交納的時候分錄是寫,應交稅費-應交增值稅還是應交稅費-未交增值稅呢,
答: 計提借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

