
去年7月份,我在多計(jì)提了應(yīng)付工資一一社保,在今年來沖,會計(jì)分錄:借管理費(fèi)用工資(紅字),貸應(yīng)付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
答: 如果你計(jì)提的時(shí)候是這樣計(jì)提的,那么紅沖的時(shí)候就怎么沖。
去年7月份,我在多計(jì)提了應(yīng)付工資一一社保,在今年來沖,會計(jì)分錄:借管理費(fèi)用工資(紅字),貸應(yīng)付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
答: 跨年的用以前年度損益調(diào)整科目做
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年的未發(fā)工資現(xiàn)在和著這2月一起發(fā)放 只是做沖減分錄 在做1月的工資分錄 是這樣嗎?沖減時(shí)借 管理費(fèi)用-職工薪酬 負(fù)數(shù) 紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 負(fù)數(shù) 紅字 然后做1月的應(yīng)付工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款(個人社保)銀行存款 不知道這樣做對嗎
答: 您好,如果金額不大的話,可以這樣做,只是負(fù)數(shù)的時(shí)候,寫負(fù)數(shù),就不要紅字了。

