
老師請問一下我這三月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),要交銷項(xiàng)稅,要交的這部分銷項(xiàng)增值稅需要計(jì)提嗎?怎樣寫分錄呢?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
只有進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,未交增值稅三個(gè)科目,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多過銷項(xiàng)稅怎么樣計(jì)提稅費(fèi)分錄
答: 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#請問上月有進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)月只有銷項(xiàng),要怎么做應(yīng)交增值稅的分錄?
答: 您好!如果本月銷項(xiàng)大于上月留抵,則需要交納增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)留抵)。分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果本月銷項(xiàng)小于上月留抵,則本月還會(huì)有留抵稅額,則無需進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理。

