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送心意

小妍老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-11-08 16:34

您好!如果本月銷項(xiàng)大于上月留抵,則需要交納增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)留抵)。分錄  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  如果本月銷項(xiàng)小于上月留抵,則本月還會(huì)有留抵稅額,則無需進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理。

追問

2019-11-08 16:41

好的,謝謝!

小妍老師 解答

2019-11-08 16:41

不客氣,滿意請五星好評哦!

追問

2019-11-08 16:44

做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅做的數(shù)據(jù)跟實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)有誤差要怎么辦?比如認(rèn)證的是85048.76,做賬是85048.72,這個(gè)要不要緊的呢?

小妍老師 解答

2019-11-08 16:45

您好!需要把做賬錯(cuò)誤的地方更正過來。

追問

2019-11-08 16:52

是通過沖銷改嗎?還是可以有更簡便的方法?

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同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
可以的
2018-11-13 16:39:04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
對的
2017-12-26 08:21:57
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