
老師,計提消費稅費分錄是這樣嗎借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅
答: 是的,你寫是對的,是的
請問老師 月末計稅消費稅分錄借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 次月繳納消費稅分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 貸:銀行存款 是不有問題?。?yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅不都轉(zhuǎn)入稅金及附加了嗎,怎么又轉(zhuǎn)銀行存款了呢?
答: 你好! 稅金及附件月末轉(zhuǎn)到本年利潤了,貸方的應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅是表示應(yīng)該交而未交的消費稅,下個月交了,它的余額就為零了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費稅3000,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅 貸:應(yīng)付賬款 收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品銷售時候計算應(yīng)繳納消費稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅10000繳納消費稅時,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個分錄
答: 你好, 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? ——是的 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎?——不沖 減稅金及附加,只沖減應(yīng)交消費稅 借,本年利潤 10000 貸,稅金及附加10000

