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送心意

薛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-10 09:42

你好!
稅金及附件月末轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅是表示應(yīng)該交而未交的消費(fèi)稅,下個(gè)月交了,它的余額就為零了。

L. 追問

2018-03-10 10:01

那轉(zhuǎn)入稅金及附加的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅是怎么回事啊?它也隨著稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了?

薛老師 解答

2018-03-10 10:03

@187*496:注意,稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅一個(gè)屬于損益類一個(gè)屬于負(fù)債類,兩者之間不存在轉(zhuǎn)入不轉(zhuǎn)入的問題,稅金及附加最終是通過本年利潤(rùn)結(jié)平的,而應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅通過銀行存款來結(jié)平的。

L. 追問

2018-03-10 10:16

那老師 為什么還轉(zhuǎn)一下稅金及附加呢?直接交完就變銀行存款就結(jié)了唄

薛老師 解答

2018-03-10 10:38

@187*496:因?yàn)槿绻苯幼兂摄y行存款,那就反映不出這筆業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的影響了。

L. 追問

2018-03-10 11:52

那企業(yè)是不是可以隱藏收入了 還不容易被發(fā)現(xiàn)?

薛老師 解答

2018-03-10 13:15

@187*496:這跟隱藏收入有什么關(guān)系呢?稅金及附加影響的是本期的利潤(rùn),而應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅是屬于我們的一項(xiàng)債務(wù)。

L. 追問

2018-03-10 13:46

不記入利潤(rùn)就可以少交企業(yè)所得稅了啊

薛老師 解答

2018-03-10 15:06

@187*496:但是我們要按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來做帳的呀。

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你好! 稅金及附件月末轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅是表示應(yīng)該交而未交的消費(fèi)稅,下個(gè)月交了,它的余額就為零了。
2018-03-10 09:42:18
你好, 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎? ——是的 可抵扣的消費(fèi)稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎?——不沖 減稅金及附加,只沖減應(yīng)交消費(fèi)稅 借,本年利潤(rùn) 10000 貸,稅金及附加10000
2020-08-20 10:26:26
你好,選擇。 A.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅
2020-02-05 09:50:57
是的,你寫是對(duì)的,是的
2020-06-15 16:02:25
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-02 14:56:03
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