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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-16 15:57

你好,可以合并到應(yīng)收賬款貸方核算

徐~ 追問

2019-04-16 15:59

預(yù)收賬款的貸方合并到應(yīng)收賬款貸方嗎

徐~ 追問

2019-04-16 15:59

謝謝

鄒老師 解答

2019-04-16 16:06

你好,是的,是這樣的
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

徐~ 追問

2019-04-16 16:07

如果也沒有應(yīng)收賬款怎么辦?

鄒老師 解答

2019-04-16 16:09

你好,是什么單位,連應(yīng)收賬款科目都沒有呢?

徐~ 追問

2019-04-17 09:40

行政單位

徐~ 追問

2019-04-17 09:41

之前是事業(yè)單位的賬 現(xiàn)在要合并到行政賬套里面來

鄒老師 解答

2019-04-17 10:30

你好,沒有這個科目需要新增應(yīng)收賬款這個科目

徐~ 追問

2019-04-17 10:31

沒有其他辦法了嗎?他這個是上年度借款未還 年末決算導(dǎo)致的

鄒老師 解答

2019-04-17 10:39

你好,這個只能是增加應(yīng)收賬款科目核算的

徐~ 追問

2019-04-17 10:39

好的

鄒老師 解答

2019-04-17 10:47

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,可以合并到應(yīng)收賬款貸方核算
2019-04-16 15:57:48
您好!可以的,同一個客戶可以沖減
2018-12-17 15:20:28
能拆分的出來的,盡量先拆分出來,實在不能拆分的,建一個其他合作客戶來歸集
2021-09-01 22:35:29
你好 1.預(yù)收賬款負(fù)數(shù)的話 表示客戶有欠款未支付 應(yīng)該重分類至應(yīng)收賬款的借方; 2. 預(yù)付賬款正數(shù)在借方 ; 可以的 同一個客戶下面的 可以沖抵的
2020-03-10 12:35:19
你好,可以的, 1.預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款: 應(yīng)收和預(yù)付是資產(chǎn)類,應(yīng)付和預(yù)收是負(fù)債類.企業(yè)會計制度規(guī)定,對于預(yù)收或預(yù)付較少的業(yè)務(wù),也可以放在"應(yīng)付賬款"科目的借方和"應(yīng)收賬款"科目的貸方核算. 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2018-04-26 14:19:17
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