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于2019-04-16 17:08 發(fā)布 ??1721次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-16 17:11
你好 差額 計入財務費用 借 銀行存款 財務費用 貸 應收票據(jù)
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我們公司的銀行承兌匯票讓別的公司幫忙貼現(xiàn),分錄怎么處理
答: 你好!借:銀行存款 借:財務費用 貸:應收票據(jù)
老師,銀行承兌匯票背書轉讓給別的公司,但這筆錢對方要還回來的,這個分錄應該怎么操作比較好
答: 你轉讓出去那你收到了什么呢?現(xiàn)在還沒有收到是嗎?借應收/其他應收貸應收票據(jù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們辦理一個銀行承兌匯票,已經(jīng)背書給對方。那我們分錄應該如何做呢
答: 你好 借:原材料、庫存商品、應付賬款等 貸:應收票據(jù)
已貼現(xiàn)帶有追索權的銀行承兌匯票到期,對方無力支付,我該做什么分錄?
討論
銀行承兌匯票怎么寫分錄
老師 電子銀行承兌匯票貼現(xiàn)給別人 之間的差額分錄該怎么寫
銀行承兌匯票我們公司沒背書直接給我客戶,分錄怎么寫
銀行承兌匯票到期無力支付分錄
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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