老師,請問,我們是以租代購的汽車行業(yè),代收到月供款:借:銀行存款-1000,貸:其他應付款-月供款1000,拖車費以及罰息,借:銀行存款2000,貸:其他應付款-其他2000,現(xiàn)在要把這2筆款付給對方,(扣除了1000出來,是我們要收回來的)只付了2000,做內(nèi)帳要怎么樣做分錄?
Double No
于2019-04-17 14:41 發(fā)布 ??730次瀏覽
- 送心意
丁老師
職稱: 中級會計師
2019-04-17 16:05
代收到月供款:借:銀行存款-1000,貸:其他應付款-月供款1000
這個分錄,銀行存款沒有借方負數(shù)表示的哦,如果是借方負數(shù)那么應該記在貸方哦!
收到代供款,借:銀行存款 1000 貸其他應付款1000
扣的1000是你們應該收回的什么款項?
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同學。你這個扣的1000是什么款
2019-04-16 21:26:40

代收到月供款:借:銀行存款-1000,貸:其他應付款-月供款1000
這個分錄,銀行存款沒有借方負數(shù)表示的哦,如果是借方負數(shù)那么應該記在貸方哦!
收到代供款,借:銀行存款 1000 貸其他應付款1000
扣的1000是你們應該收回的什么款項?
2019-04-17 16:05:18

員工借款時:
借:其他應收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000
報銷時:(用途如果是管理部門使用)
借:管理費用 1000 其他應收款--單位 2000 貸:其他應收款---員工 3000
收到款項,借:銀行存款 2000 貸:其他應收款--單位 2000
2019-07-03 21:01:16

你好,另外的1000確定不用給了?
2016-12-20 14:49:42

一、首先需要說具體你們2月份的電費是多少?
2021-05-28 18:24:02
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