
您好,我想問(wèn)下四月份開(kāi)具兩張紅字發(fā)票,又開(kāi)具了兩張正確的藍(lán)字發(fā)票,兩張藍(lán)字發(fā)票的增值稅怎么抵呢?是五月份申報(bào)增值稅時(shí)候在報(bào)表中填寫(xiě)紅字發(fā)票直接減免?還是把之前3月份相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退回?
答: 填寫(xiě)紅字發(fā)票。
在2021年七月份 認(rèn)證抵扣了兩份進(jìn)項(xiàng)票總額是2750元,也已經(jīng)繳稅了 進(jìn)項(xiàng)稅是316.37元對(duì)方把這兩張發(fā)票丟失了,問(wèn)過(guò)稅務(wù)局,讓我們開(kāi)紅字增值稅發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字沖了這兩張發(fā)票。然后對(duì)方再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票寄給我們。應(yīng)該是按2750元開(kāi)具兩張藍(lán)字發(fā)票,寄給我們,但是對(duì)方開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票是21990元,這21990元是包含2750元的,多開(kāi)了19240元。開(kāi)具日期是9月份。那我們現(xiàn)在七月份和十月份的稅帳怎么處理,十月份的增值稅申報(bào)怎么辦?
答: 你好,你把之前7月已做賬同樣做紅沖!你按到10月收到的發(fā)票進(jìn)行重新做賬,多開(kāi)部分你要看咋么處理,是計(jì)入你的成本還是做什么再進(jìn)行處理!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份開(kāi)具了一張紅字專票,對(duì)應(yīng)3月藍(lán)字專票。紅字發(fā)票金額大于5月藍(lán)字發(fā)票金額,導(dǎo)致開(kāi)具增值稅專用發(fā)票金額為負(fù)數(shù),但是申報(bào)表不能填負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)?謝謝
答: 您好,應(yīng)該來(lái)說(shuō)紅字發(fā)票的金額不可以大于藍(lán)字發(fā)票金額的

