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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-19 09:53

1、借:庫存商品
            貸:應付賬款--暫估應付款
2、實際收到發(fā)票時,
先將上面的分錄沖紅,然后再做
借:庫存商品
        應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
       貸:銀行存款等

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1、借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估應付款 2、實際收到發(fā)票時, 先將上面的分錄沖紅,然后再做 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
2019-04-19 09:53:02
借庫存商品等 貸應付賬款 --暫估 票到了 沖銷上面分錄 然后借庫存商品 進項 貸應付賬款
2019-01-10 16:05:29
您好, 1.暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估 2.收到發(fā)票之后 先紅沖暫估 借方負數(shù):庫存商品 貸方負數(shù):應付賬款——暫估 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款
2019-09-17 10:30:08
做一筆銷售的 借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 等發(fā)票到了,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-09-10 17:01:39
借原材料貸銀存
2019-02-25 15:08:56
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