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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-19 14:11

又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業(yè)費 借:管理費用  貸:應付賬款/銀行存款

風吹過來 追問

2019-04-19 14:13

老師是這樣的,這個錢我們去年已經(jīng)支付過了,目前是這個賬我該怎么調整

風吹過來 追問

2019-04-19 14:17

老師3月份單位收到物業(yè)公司的退租的退款當時的分錄是做的借:銀行存款 38368.5 貸:其他應收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5
物業(yè)公司讓開了紅沖的發(fā)票,把當時租賃費以及物業(yè)費全部都紅沖了89350,后又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業(yè)費83964.5,分錄應該怎么做?。楷F(xiàn)在導致銀行賬上出現(xiàn)差額多了5385.5,現(xiàn)在目前應該怎么調整呢?

文文老師 解答

2019-04-19 17:04

應該是多沖了銀行存款與物業(yè)費了。再做筆借記銀行存款,借記管理費用(紅字)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你應該是 借:銀行存款 貸:管理費用89350 借:管理費用83965.4 貸:銀行存款
2019-04-19 15:09:02
又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業(yè)費 借:管理費用 貸:應付賬款/銀行存款
2019-04-19 14:11:13
嗯嗯,可以的,沒問題
2023-01-31 17:03:57
你好,分公司,不獨立核算,稅務能行嗎。最好問一下當?shù)刂鞴芏惥?/div>
2019-06-11 10:27:35
你好,分公司償付了代付款項就平了 借;銀行存款 貸;其他應收款
2016-06-06 22:11:06
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