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破斧沉舟
于2019-04-19 17:13 發(fā)布 ??3413次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-19 17:14
可以記營業(yè)外收支
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增值稅四舍五入的差額調整計入什么科目啊
答: 可以記營業(yè)外收支
計提增值稅與實際繳納差一分,是計入管理費用調整還是計入什么科目呢
答: 你好,通過主營業(yè)務收入,應交稅費調整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,調整應交稅費應交增值稅科目期初余額時,有差額調不平,能把差額放未分配利潤里嗎
答: 你好,是什么原因需要調整應交稅費——應交增值稅的期初余額呢? 需要知道對應的科目是什么才可以的,而不是隨意把不平的金額通過未分配利潤來調整的
小規(guī)模納稅人,增值稅與實際交的金額由于四舍五入的原因出現(xiàn)差額,年底這個差額調整的金額進入什么科目?
討論
金稅盤稅額與實際繳納稅額有誤差,差額入哪個科目?還是直接稅收入調整?
你好老師,我去年報錯稅率,多交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在已經(jīng)辦理差額退款,那這增值稅和附加稅會計科目要怎么處理?是借銀行存款,貸應交稅金―已交增值稅?收入也調整了,比原來調增了,那這調增部分,是要補交所得稅嗎?是借以前年度損益調整,貸主營業(yè)務收入?是這樣做會計科目處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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