
老師,你好,建筑公司的掛靠方提前交納的稅費(fèi)和管理費(fèi)計(jì)入什么科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我方掛靠別家公司交納的稅費(fèi)和管理費(fèi)怎樣做會(huì)計(jì)分錄,又如何在內(nèi)帳和外帳上分別體現(xiàn)?
答: 你好,內(nèi)賬上做工程施工里面,是成本,稅費(fèi)外賬計(jì)入其他應(yīng)收款,管理費(fèi)不要從對(duì)公賬戶走,計(jì)入內(nèi)賬就可以了
老師 你好 !咨詢被掛靠方建筑公司和掛靠方項(xiàng)目部的賬務(wù)處理問題:(項(xiàng)目部的賬務(wù)分別以項(xiàng)目為單位 月末匯總報(bào)稅的)請(qǐng)問:1.項(xiàng)目部給掛靠的建筑公司上交了管理費(fèi)10000元,項(xiàng)目部和建筑公司的會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?2.項(xiàng)目部補(bǔ)交增值稅和附加稅,會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?
答: 你好,稍等我看下再回復(fù)哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,課程講的都是被掛靠公司的賬務(wù)處理,那如果是掛靠公司的賬務(wù)呢?怎么處理掛靠公司的賬務(wù)?如果我方是掛靠公司,作為我方會(huì)計(jì)如何去處理賬務(wù)?支付給被掛靠公司的管理費(fèi)和稅費(fèi),可不可以理解為我方的成本,做在成本里,也就是稅成本,下面科目再細(xì)分為增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅等,可以這樣處理嗎?掛靠建筑公司,賬務(wù)是由被掛靠公司會(huì)計(jì)去做,那作為掛靠公司的會(huì)計(jì)需要做一套賬讓老板清楚整個(gè)項(xiàng)目的成本投入
答: 你好!是這樣,對(duì)于掛靠公司來說,這個(gè)只能體現(xiàn)在內(nèi)部核算上,內(nèi)部核算按正常業(yè)務(wù)做分錄就好。 但是對(duì)于稅務(wù)局的賬務(wù)上,掛靠公司不入

