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謝文
于2019-04-22 09:59 發(fā)布 ??965次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-04-22 10:00
就是收到了材料,但是還沒有收到發(fā)票,要把材料暫估入賬,借,原材料,貸,暫估應(yīng)付款
謝文 追問
2019-04-22 10:31
暫估做紅字是嗎
辜老師 解答
2019-04-22 10:35
暫估是藍(lán)字,收到發(fā)票,沖減暫估,就是紅字
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材料的暫估,應(yīng)付款的暫估怎么理解,怎么編分錄
答: 暫估做紅字是嗎
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,原材料發(fā)票到了怎么入賬
答: 你好!原分錄紅字沖回在做正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,暫估的分錄怎么做呀。借:原材料 -暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 是這樣做分錄嗎
答: 你好!是的,分錄就是這樣
原材料暫估分錄借原材料~布貸應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估材料款
討論
暫估時:借原材料 ,貸應(yīng)付賬款-暫估,付款時發(fā)票沒到,怎么做分錄
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時多沖了100,現(xiàn)在暫估月是-100,怎么調(diào)整。暫估:借原材料4000 貸應(yīng)付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應(yīng)付帳款暫估-4100余額為-100,調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做
看見去年2017年度有一大筆借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,沒有明細(xì),是2017年12月份做的分錄,我這個單筆沒查到原材料暫估的,會不會是今年慢慢重銷去年的暫估?
購入原材料暫估入庫,分錄:借原材料 貸:應(yīng)付賬款這樣對嗎
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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謝文 追問
2019-04-22 10:31
辜老師 解答
2019-04-22 10:35