
#提問# 如果在19年3月份做了未開票銷售(不含稅10000,稅額1600),4月份補開這個金額的發(fā)票給客戶,在增值稅申報時,要在未開票銷售那欄填寫負數(shù),請問:4月份要申請紅字發(fā)票來沖減那個3月份未開票的銷售金額嗎?
答: 你好,你是要把未開票的金額做紅字嗎
紅字發(fā)票怎么申報增值稅
答: 你好,是進項紅字還是銷項紅字?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開了紅字發(fā)票,未開藍字發(fā)票,我申報增值稅時增值稅可以申報成負數(shù)嗎?
答: 可以 但是自己申報不了


在水一方 追問
2019-04-22 13:47
小惑老師 解答
2019-04-22 13:49