
老師好!我公司為對方單位提供加工服務(wù),加工費(fèi)合計(jì)25萬元(含稅)。現(xiàn)在雙方合作開辦一家新公司,營業(yè)執(zhí)照正在辦理中。我方以25萬元加工費(fèi)(含稅)作為我們的投資款,請問需要剔除增值稅作為我方的投資款嗎?
答: 你好!這個(gè)不用管增值稅。直接用25萬來作為投資款就好了
請問我們作為投資方,投資了一家公司,投資25萬,和對方簽訂的投資合同是進(jìn)入注冊資本的金額是10萬,資本公積15萬,作為投資方我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢
答: 你好,你們借長期股權(quán)投資貸,銀行存款。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,我掛靠了一個(gè)建筑分公司,但是這個(gè)公司有沒有單獨(dú)的營業(yè)執(zhí)照。我需要開票172萬元。他讓我開82萬元的13%的增值稅發(fā)票作為抵扣,并開具24萬元3%的成本票和50萬元的工資表。對方公司需要我繳納約203000元的稅費(fèi),其中約33000元由我在施工所在地預(yù)交。剩余約17萬元轉(zhuǎn)至對方分公司提供的個(gè)人卡作為剩余應(yīng)繳納的稅(管理費(fèi)我已提前繳納)帶三個(gè)月后返還我95000元增值稅抵扣款。這樣合適嗎?他這樣做違法嗎?我該怎么辦啊。請老師幫忙解答。謝謝!
答: 您好!你們開的這些票發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)了嗎?

