老師,就是本來(lái)我們買(mǎi)了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣(mài)給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類(lèi)目預(yù)付卡銷(xiāo)售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

老師,你好!請(qǐng)問(wèn)關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅加減抵減的問(wèn)題,39號(hào)公告只說(shuō)明抵減時(shí)的會(huì)計(jì)處理,卻沒(méi)有關(guān)于計(jì)提的賬務(wù)處理,那么實(shí)際中我們?cè)撛趺醋鲑~?
答: 計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 實(shí)際抵減: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
老師您好,請(qǐng)問(wèn),我公司19年沒(méi)有交房租,今年交的,專(zhuān)票是今年開(kāi)的,但是19年房租和進(jìn)項(xiàng)稅都做了計(jì)提,19年年底計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅,需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)是不需要計(jì)提的,收到發(fā)票才做。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減),貸其他收益

