
我想請(qǐng)問一下2010年以前的應(yīng)付賬款存在貸方余額,應(yīng)該怎樣結(jié)平?該入那個(gè)科目?而且我發(fā)現(xiàn)這些存在的貸方余額應(yīng)該是以前的已經(jīng)支付了,但確實(shí)沒有把賬結(jié)平,該怎么辦~
答: 不是所有的科目余額都要結(jié)平的 如果確實(shí)支付了 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款等科目
我想請(qǐng)問一下2010年以前的應(yīng)付賬款存在貸方余額,應(yīng)該怎樣結(jié)平?該入那個(gè)科目?
答: 應(yīng)付賬款貸方有余額證時(shí)是你們要付給對(duì)方的,如果確定這筆款對(duì)方不要了就憑有關(guān)證明轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
錄入期初余額不平衡,對(duì)照科目余額表就只有庫存商品的結(jié)余不對(duì),是這樣庫存商品有是同一個(gè)商品在借貸方的,我把互減后再錄余額,還有一部份有零星的余額在貸方我沒有錄,零星余額在貸方應(yīng)該是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)數(shù)據(jù)弄錯(cuò)了,現(xiàn)在錄庫存商品的期余額貸方的余額怎么錄呢?應(yīng)該是要錄了才能試算平衡,貸方的庫存我要怎么錄?錄負(fù)數(shù)嗎
答: 所有余額都要錄入,貸方庫存錄入負(fù)數(shù)

