
老師好!例如我單位應(yīng)收甲單位2000元(已記賬),之前甲單位也給我單位有過(guò)墊付款,相抵之后實(shí)際收到19000,怎么記賬啊
答: 實(shí)際收到1900?還是應(yīng)收2萬(wàn)
老師,我公司要注消,應(yīng)付賬款上應(yīng)該為零吧,也就是應(yīng)該給下游客戶結(jié)清賬款!但是有一個(gè)問(wèn)題,實(shí)際結(jié)清了,但在我公司賬上還有未付款,以前記賬哪里有錯(cuò)誤,我現(xiàn)在也找不出來(lái),怎樣把這款項(xiàng)沖為0呢?
答: 你好,通過(guò)現(xiàn)金調(diào)整回來(lái)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題,公司一直賬上存在一筆應(yīng)付賬款的舊帳,估計(jì)是15年以前的了,找不到以前記錄了,這筆錢(qián)實(shí)際也不存在要付,那我可以怎么把他做掉呢?感謝
答: 可以,你可以作為不用支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入處理,但是這個(gè)樣子你就需要繳納企業(yè)所得稅了。
老板墊付款,實(shí)際是籌建期間老板自己購(gòu)買(mǎi)東西付的錢(qián),不打算報(bào)銷(xiāo)。內(nèi)賬怎么記賬,外賬我記的其他應(yīng)付款,
老師,我們買(mǎi)回的東西,對(duì)方給開(kāi)票100元,而我們實(shí)際付款900元,這少付的100元如何記賬
外賬之前,是代理記賬公司給記著,一直有應(yīng)付賬款掛著,款在內(nèi)賬實(shí)際已付,還有必要在外賬上沖了呢?可以用老板的墊款沖應(yīng)付嗎?


星月神話 追問(wèn)
2019-04-23 17:02
郭老師 解答
2019-04-23 17:06