
A公司是一般人,五月份中本月開出增值稅專票5萬(wàn),普票3萬(wàn),從b公司購(gòu)買辦公用品,b從稅務(wù)局代開一張20000的增值稅專票,問(wèn)a公司本月需繳納的增值稅?
答: A公司當(dāng)月是需要交納增值稅,因?yàn)殇N項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的。
A公司是一般人,五月份中本月開出增值稅專票5萬(wàn),普票3萬(wàn),稅率是16%,從b公司購(gòu)買辦公用品,b從稅務(wù)局代開一張20000的增值稅專票,稅率是3%,問(wèn)a公司本月需繳納多少的增值稅,怎么計(jì)算呢?
答: 那如果加上員工工資本月6000這個(gè)條件,計(jì)算當(dāng)月所得吶?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A公司物業(yè)公司(一般納稅人),增值稅稅率6%;B公司是勞務(wù)派遣公司(小規(guī)模納稅人),征收稅率3%。A公司當(dāng)月支付給B公司30萬(wàn)元,30萬(wàn)元含29萬(wàn)工人工資、福利、績(jī)效和1萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。現(xiàn)A公司要求B公司開具30萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票,B公司只能去稅務(wù)局代開。1、B公司去稅務(wù)局代開30萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票時(shí)可以走差額征稅么?2、如果A公司收到B公司開具的增值稅專用發(fā)票,B公司是按照差額征稅交稅,A公司抵扣進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是按百分之幾的稅率計(jì)算?3、如果A公司計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,是30萬(wàn)×稅率么?
答: 請(qǐng)問(wèn)老師,B公司開30萬(wàn)的全額專票,稅率是多少?那B公司作為勞務(wù)派遣公司,走差額征稅,工資部分普票,手續(xù)費(fèi)專票。怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么?如果我工資和手續(xù)費(fèi)開到一張專票上,內(nèi)容寫清,稅的部分只交手續(xù)費(fèi)走差額還是不想么?


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2019-04-23 20:57
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2019-04-23 20:59
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2019-04-23 21:22