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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-24 12:45

您好
請(qǐng)問(wèn)抵扣時(shí)候分錄怎么寫的

莫默 追問(wèn)

2019-04-24 12:57

那我先去找找,正常收到發(fā)票都是先進(jìn)入待抵扣里面

bamboo老師 解答

2019-04-24 12:58

嗯嗯 您先看當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 請(qǐng)問(wèn)抵扣時(shí)候分錄怎么寫的
2019-04-24 12:45:04
你好 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 抵減 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2019-12-13 14:32:10
你好,做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15
您好!都是一樣的做法。借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等 但是紅字發(fā)票金額寫負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票金額寫正數(shù)。
2016-11-12 09:33:25
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