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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-24 12:45

您好
請問抵扣時候分錄怎么寫的

莫默 追問

2019-04-24 12:57

那我先去找找,正常收到發(fā)票都是先進入待抵扣里面

bamboo老師 解答

2019-04-24 12:58

嗯嗯 您先看當時分錄怎么寫的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問抵扣時候分錄怎么寫的
2019-04-24 12:45:04
你好 借管理費用-維護費貸銀行存款 抵減 :借應交稅費-應交增值稅 借管理費用-維護費 負數
2019-12-13 14:32:10
你好,做應交稅費-待認證進項稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進項稅額可以多抵減10%。月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15
您好!都是一樣的做法。借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款等 但是紅字發(fā)票金額寫負數,藍字發(fā)票金額寫正數。
2016-11-12 09:33:25
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