
去年會計把一張稅額有8千左右的專票抵扣了,按理不能抵扣,我需要怎么做賬務處理啊
答: 您好 請問抵扣時候分錄怎么寫的
百旺金賦續(xù)年費,全額抵扣怎么做賬務處理啊
答: 你好 借管理費用-維護費貸銀行存款 抵減 :借應交稅費-應交增值稅 借管理費用-維護費 負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
加計抵扣是什么?應該怎么做賬務處理?
答: 就是進項稅額可以多抵減10%。月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入


莫默 追問
2019-04-24 12:57
bamboo老師 解答
2019-04-24 12:58