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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-09 14:22

你好,按銷項稅額減掉進(jìn)項稅額再減掉期初留底的差額轉(zhuǎn)入款交增值稅就可以
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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2020-03-09 14:22:40
你好 借管理費用-維護(hù)費貸銀行存款 抵減 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用-維護(hù)費 負(fù)數(shù)
2019-12-13 14:32:10
您好 請問抵扣時候分錄怎么寫的
2019-04-24 12:45:04
你好!借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-03-01 16:18:43
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