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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-08-05 07:52

同學(xué)你好
只能按照開票金額入賬,沒收到的部分計入營業(yè)外支出
增值稅按照開票金額入賬
因為稅務(wù)局不允許你申報金額小于開票金額,如果結(jié)算金額小,你多開票就是虛開

追問

2020-08-05 07:54

老師,是不是將掛賬的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出?增值稅這塊開票交了稅就不調(diào)整了?

鐘存老師 解答

2020-08-05 07:58

將掛賬的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
增值稅不開紅票不能沖
因為對方已經(jīng)認(rèn)證,開紅票需要對方發(fā)起
所以你開出去的發(fā)票不能開紅票了

追問

2020-08-05 08:00

那我憑證后要附加說明,還是直接就這么轉(zhuǎn)了?

鐘存老師 解答

2020-08-05 08:17

附加說明,
對方實際結(jié)算金額小于合同金額

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同學(xué)你好 只能按照開票金額入賬,沒收到的部分計入營業(yè)外支出 增值稅按照開票金額入賬 因為稅務(wù)局不允許你申報金額小于開票金額,如果結(jié)算金額小,你多開票就是虛開
2020-08-05 07:52:19
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-21 10:31:02
你好,按銷項稅額減掉進(jìn)項稅額再減掉期初留底的差額轉(zhuǎn)入款交增值稅就可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-03-09 14:22:40
借 應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 其他收益
2019-12-13 14:14:18
您好!都是一樣的做法。借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款等 但是紅字發(fā)票金額寫負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票金額寫正數(shù)。
2016-11-12 09:33:25
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