
老師,請問我們給甲方開了票,結(jié)果回款小于開票額,甲方說實際結(jié)算就是回款金額,甲方早已認證抵扣,請問我司該如何進行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理呢?
答: 同學你好 只能按照開票金額入賬,沒收到的部分計入營業(yè)外支出 增值稅按照開票金額入賬 因為稅務(wù)局不允許你申報金額小于開票金額,如果結(jié)算金額小,你多開票就是虛開
最新的農(nóng)購單按11和2抵扣張,該怎樣賬務(wù)處理
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,請問上期留底的稅額,本期抵扣怎么賬務(wù)處理
答: 你好,按銷項稅額減掉進項稅額再減掉期初留底的差額轉(zhuǎn)入款交增值稅就可以 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅


芬 追問
2020-08-05 07:54
鐘存老師 解答
2020-08-05 07:58
芬 追問
2020-08-05 08:00
鐘存老師 解答
2020-08-05 08:17