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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-07-11 15:20

你好!
1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

蔣飛老師 解答

2019-07-11 15:20

2. 加計(jì)抵減賬務(wù)處理

蔣飛老師 解答

2019-07-11 15:21

舉個例子

假設(shè):

2019年4月份我一般納稅人咨詢公司符合增值稅的加計(jì)抵減政策,4月份銷項(xiàng)稅31萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

分錄:

4月份增值稅的加計(jì)抵減額=10萬元*10%=1萬元
應(yīng)納增值稅=31-10=21萬元
實(shí)際繳納增值稅=21-1=20萬元

一、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)21萬元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  21萬元

二、計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理:
繳納增值稅的分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  21萬元
貸:銀行存款                  20萬元
    其他收益                  1萬元

體貼的蘿莉 追問

2019-07-11 15:54

認(rèn)證發(fā)票抵扣和加計(jì)抵減一起怎么賬務(wù)處理

體貼的蘿莉 追問

2019-07-11 15:55

認(rèn)證的發(fā)票沒有入賬直接抵扣了怎么做賬

體貼的蘿莉 追問

2019-07-11 15:56

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益科目怎么辦

蔣飛老師 解答

2019-07-11 15:59

可以記入營業(yè)外收入科目

蔣飛老師 解答

2019-07-11 16:00

把例子好好看一下就可以了

體貼的蘿莉 追問

2019-07-11 16:15

老師,我們這期比較復(fù)雜,有一些免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票,有已經(jīng)認(rèn)證抵扣的票,然后兩個加起來才是加計(jì)抵減的金額,現(xiàn)在不知道怎么處理

體貼的蘿莉 追問

2019-07-11 16:16

主要的是認(rèn)證的發(fā)票也沒有做進(jìn)帳里直接抵扣稅款了,現(xiàn)在不管怎么做最后的報(bào)表數(shù)字都有偏差

蔣飛老師 解答

2019-07-11 16:25

你好!

需要一筆筆對應(yīng)好的

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你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
你好,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以。
2018-08-25 10:33:34
您好 一樣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
您好,您這和工資有什么關(guān)系,好像沒有關(guān)系吧
2019-06-26 21:37:50
您之前的分錄是怎么做的?
2018-05-09 10:18:51
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