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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 10:34

你好,你5月份有把稅額通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算嗎?

旺仔 追問

2019-07-11 10:35

旺仔 追問

2019-07-11 10:38

5月份買了一臺(tái)電腦,對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方,5五份對(duì)方也開發(fā)票了,我6月份才認(rèn)證這發(fā)票抵扣6月份的稅

旺仔 追問

2019-07-11 10:38

我怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-07-11 10:43

你好
5月份,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
6月份,借;固定資產(chǎn)等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款

旺仔 追問

2019-07-11 10:47

那如果是購買去年10月購買了稅控盤,6月份菜勾選認(rèn)證抵扣呢?怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-07-11 10:53

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人購進(jìn)?

旺仔 追問

2019-07-11 10:55

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-07-11 11:03

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

旺仔 追問

2019-07-11 13:53

老師我購入固定資產(chǎn)時(shí)是不是這樣做?
借:固定資產(chǎn)
        應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金
什么時(shí)候開始做累計(jì)折舊?

鄒老師 解答

2019-07-11 13:59

你好,是的
入賬的次月開始計(jì)提折舊

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你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
您好 一樣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
您好,您這和工資有什么關(guān)系,好像沒有關(guān)系吧
2019-06-26 21:37:50
您之前的分錄是怎么做的?
2018-05-09 10:18:51
是的,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等 下月認(rèn)證也可以。
2017-04-09 06:58:09
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