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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-24 14:44

借銀存,預收貸主營業(yè)務收入(一個月金額),應交稅費(發(fā)票稅額)預收

平和 追問

2019-04-24 14:57

老師,我們是租賃方,我們付款

平和 追問

2019-04-24 14:58

稅票是在稅務局代開的

郭老師 解答

2019-04-24 15:06

借預付貸銀存(實際支付金額)
按月攤銷借管理費用,進項貸銀存

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相關問題討論
借銀存,預收貸主營業(yè)務收入(一個月金額),應交稅費(發(fā)票稅額)預收
2019-04-24 14:44:51
你們單位是銷售方嗎?如果是的話, 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤, 應交稅費,應交增值稅, 然后再做紅沖的, 借利潤分配未分配利潤, 應交稅費,應交增值稅, 貸應收賬款
2022-04-27 19:54:16
屬于跨年費用 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2021-01-05 13:21:32
你好同學這個是跨年了同學,但是一般查的不嚴格的單位是可以報的同學,如果是大單位,可以借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 ,這樣調(diào)去年的利潤
2021-01-03 16:30:38
是的 都是要先抄稅 然后申報 在清卡 個稅的話不需要的
2019-10-09 11:50:45
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