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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-24 19:07

借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款。

~玲 追問

2019-04-24 19:23

老師,月底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中?預(yù)繳的附稅怎樣做會計分錄?

軼塵老師 解答

2019-04-24 19:31

是的。月末結(jié)轉(zhuǎn)。附加就是正常計提;計入稅金及附加科目。

~玲 追問

2019-04-24 19:41

老師,已交稅金什么時候用?

軼塵老師 解答

2019-04-24 20:15

代開發(fā)票,繳納稅金時。

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款。
2019-04-24 19:07:05
你好 用已交稅金科目核算
2019-04-28 12:37:07
借 : 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行存款
2019-04-26 10:41:09
預(yù)交的什么稅款呢,分錄不一樣
2017-08-04 20:04:06
借;應(yīng)交稅費——明細(xì)科目 貸;銀行存款
2016-09-26 15:12:43
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