@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問用哪 問
若不糾結(jié)稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬內(nèi)免增值稅,流程簡單。 若業(yè)務(wù)金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開票,適配大額業(yè)務(wù),后續(xù)換票方便。 按業(yè)務(wù)金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問
同學(xué)你好, 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會計分錄不用做了, 只把賬務(wù)報表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財報去申報企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無形 問
先追溯調(diào)整:補(bǔ)記研發(fā)支出,區(qū)分費(fèi)用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出(已費(fèi)用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費(fèi)用(沖回代賬公司誤記的管理費(fèi)用) 無形資產(chǎn)形成時:借:無形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對外投資時:借:長期股權(quán)投資(按投資對價或評估價)貸:無形資產(chǎn)(賬面價值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請問工人在工地受傷了,公司培償給個人的醫(yī)藥費(fèi)28 問
你好,這個是計入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工傷補(bǔ)貼了 答

老師,向建華公司銷售產(chǎn)品,發(fā)票上注明價款100000元,增值稅款17000元,產(chǎn)品已發(fā)出,收到部分價稅款80000元,其余價稅款尚未收到。怎么做分錄?
答: 借:銀行存款 80000 應(yīng)收賬款37000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 17000,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
向大興公司銷售產(chǎn)品一批,價款80000元,增值稅額10400元。貨物已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。
答: 借應(yīng)收賬款。貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售產(chǎn)品開出增值稅專用發(fā)票,價款為100000元,增值稅額16000元,價稅款未收。該產(chǎn)品已運(yùn)出,其制造成本80000元予以轉(zhuǎn)結(jié)。像這種會計分錄怎么做
答: 借:應(yīng)收賬款116000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16000


默然以言 追問
2019-04-25 18:00
答疑陳園老師 解答
2019-04-25 18:07