
老師,我們公司小規(guī)模納稅人的,在2018年第四季度申報增值稅時漏報一筆5000元的收入,現(xiàn)在去補(bǔ)申報,我們是技術(shù)研發(fā)公司的,當(dāng)時的5000元只是員工工資成本而已,那我補(bǔ)申報時營業(yè)成本需要填寫嗎?因為那季度只有這筆收入而已
答: 那只有員工的工資成本呢?
老師,我們公司小規(guī)模納稅人的,在2018年第四季度申報增值稅時漏報一筆5000元的收入,現(xiàn)在去補(bǔ)申報,我們是技術(shù)研發(fā)公司的,當(dāng)時的5000元只是員工工資成本而已,那我補(bǔ)申報時營業(yè)成本需要填寫嗎?因為那季度只有這筆收入而已
答: 老師這種發(fā)票是什么的發(fā)票?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


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2019-04-25 13:04
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2019-04-25 14:39
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2019-04-26 04:48
果果老師 解答
2019-04-26 10:27