
老師,請(qǐng)問月末有要交的增值稅要借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那月末沒有要交的增值稅,還有留抵的話,這種帳要怎么做了
答: 如果月末形成留抵稅額的情形,是不需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
請(qǐng)問一下老師:每月做銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),月末增值稅從轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,轉(zhuǎn)入到未交增值稅的貸方,突然這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)了,月末增值稅怎么處理呢?是應(yīng)交增值稅的借方余額留在賬上,還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅負(fù)數(shù)呢?
答: 進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末要不要做會(huì)計(jì)處理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅有貸方余額的話,要不要做這筆分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅4,在繳納稅款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好,可以不用做的。


smile 追問
2019-04-25 14:01
張艷老師 解答
2019-04-25 14:03