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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-25 20:01

招待費按發(fā)生額60%,營業(yè)收入的千分之五取小
那個金額小按那個稅前扣除,在稅收金額填寫

蘭子 追問

2019-04-25 20:08

納稅調整項目明細表里面的調增金額是不是意味著要補交稅?

蘭子 追問

2019-04-25 20:08

這個調整金額等于說不能在稅前扣除,是不是?

答疑郭老師 解答

2019-04-25 20:10

不是補稅,是讓你增加你的利潤,調增之后還是虧損的不用交稅

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招待費按發(fā)生額60%,營業(yè)收入的千分之五取小 那個金額小按那個稅前扣除,在稅收金額填寫
2019-04-25 20:01:26
你好!應該是一致的,研發(fā)費用你們沒有轉入管理費用嗎?形成成本了嗎?A104000只填寫在費用下合算的招待費
2018-05-14 17:16:03
成本費用里面的招待費都算進去
2021-04-22 14:42:20
你好,不是的,需要手工填寫,然后計算的
2017-04-28 10:57:35
是的,就是統(tǒng)計各個費用下面的招待費填列,業(yè)務招待費是要納稅調增的,稅前扣除標準是實際發(fā)生額的60%和營業(yè)收入的千分之五的較低者,超過部分要納稅調增
2019-05-18 10:26:40
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