
做企業(yè)工商年報的時候,有個納稅總額,其中增值稅是填已交增值稅還是未交增值稅?
答: 你好,是填寫當年實際繳納的增值稅金額
做工商年報納稅總額,增值稅我是看科目余額表的未交增值稅借方還是貸方
答: 你好看借方發(fā)生額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,工商年報中的增值稅額是填納稅申報表中的應納稅額合計還是本期已交稅額?(個人感覺是應納稅額)12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個應該算是2023年的增值稅的吧?電子稅務局的完稅證明上增值稅的實繳金額就是納稅申報表中的應納稅額合計。工商年報中的納稅總額是不是完稅證明上的合計數(shù)?
答: 一到12月份實際支付出去了。12月份沒有繳納,在2024年一月份交的,這個屬于2024年的。
20年報增值稅時,已經(jīng)交了增值稅(扣款成功),但主表30行未填,主表25行一直顯示有未交增值稅,這個月可以直接填以前月份交的增值稅總額嗎?還是要去稅務局做更改?
老師,這月交上月的增值稅,做賬的時候是用未交增值稅還是已交增值稅啊?我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時候有個未交增值稅,這個科目沒法抵消了???

