
因為起先以16%稅率開了專票,就紅字開了16%的專票,后又按13%開具了增票。請問老師這種情況該怎么處理?
答: 你好 如果購買方?jīng)]有意見,正常處理即可
單位起先按16%開具專票,后紅字沖回開票并重新按13%開票給客戶。請問該怎么處理?不知是不是因為開具紅票的原因,我的開票信息銷項稅額和小于記賬中的銷項稅額。請問怎么查找并糾正呢?
答: 您好,一般情況下,按16%的紅字發(fā)票沖收入增值稅,再按13%的發(fā)票記入收入和增值稅,如果開票銷項稅額,小于記賬中的銷項稅額,可能是紅字發(fā)票沒有入賬,先查看一下紅字發(fā)票有沒有入賬吧,如果沒有入賬,做賬務處理就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有4月開具的16%增專票被受票方認證了,稅務局要求我們當錯票處理,紅沖后重開13%的票,但對方拒絕幫我們開具紅沖發(fā)票,這種情況下我們能怎么辦呢
答: 您好,需要跟你們稅務局更正3月份申報,補繳滯納金?;蛘呖聪露悇站钟羞阌衅渌ㄗh
老師好,我6月開專票一張5萬,13稅率開成了16稅率,7月已開紅字專票5萬16稅率,也重新專票5萬13稅率。請問我這個月應如何申報稅,謝謝
老師,收到一張要沖紅的跨月紅字發(fā)票,發(fā)票上的稅率是16?,F(xiàn)在開藍字發(fā)票只能開出13個點稅率,這種情況怎么辦了?
咨詢,我單位上月開了沖銷3月的紅字發(fā)票按原先16%開的,隔天開了藍字發(fā)票按13%開了,稅率錯了,對方已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在應該怎么處理?


不吃魚的貓 追問
2019-04-26 08:30
老江老師 解答
2019-04-26 08:41
不吃魚的貓 追問
2019-04-26 08:47
不吃魚的貓 追問
2019-04-26 08:48
老江老師 解答
2019-04-26 08:51
不吃魚的貓 追問
2019-04-26 08:51
老江老師 解答
2019-04-26 09:21