請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,8月提交首單資料(一筆),9月申 問(wèn)
你好,你說(shuō)的是退稅勾選是嗎 答
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一家小公司就法人一個(gè)人,賬給別人做, 問(wèn)
沒(méi)事的,把稅申報(bào)交了就行 答
老師我咨詢(xún)一下,成立的公司沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有工資,一 問(wèn)
你好,建議還是給他報(bào)工資了。按不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。 答
老師,我們公司老板要找票,讓計(jì)算缺多少成本費(fèi)用票, 問(wèn)
你好,你要問(wèn)下,看你們剩余時(shí)期,大概有多少收入,大概會(huì)有多少成本。然后有個(gè)大概的金額。 這種是沒(méi)辦法100%準(zhǔn)確的。 答
本年度付個(gè)人原材料款1萬(wàn)元,材料已收入庫(kù),沒(méi)有發(fā)票 問(wèn)
還是正常計(jì)入原材料,領(lǐng)用做費(fèi)用,匯算的時(shí)候納稅調(diào)增 答

單位起先按16%開(kāi)具專(zhuān)票,后紅字沖回開(kāi)票并重新按13%開(kāi)票給客戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?不知是不是因?yàn)殚_(kāi)具紅票的原因,我的開(kāi)票信息銷(xiāo)項(xiàng)稅額和小于記賬中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)怎么查找并糾正呢?
答: 您好,一般情況下,按16%的紅字發(fā)票沖收入增值稅,再按13%的發(fā)票記入收入和增值稅,如果開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額,小于記賬中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可能是紅字發(fā)票沒(méi)有入賬,先查看一下紅字發(fā)票有沒(méi)有入賬吧,如果沒(méi)有入賬,做賬務(wù)處理就行了。
因?yàn)槠鹣纫?6%稅率開(kāi)了專(zhuān)票,就紅字開(kāi)了16%的專(zhuān)票,后又按13%開(kāi)具了增票。請(qǐng)問(wèn)老師這種情況該怎么處理?
答: 你好 如果購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有意見(jiàn),正常處理即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人在2019年4月1日前已按原16%、10%適用稅率開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的,按照原適用稅率開(kāi)具紅字發(fā)票;開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具的,先按照原適用稅率開(kāi)具紅字發(fā)票后,再重新開(kāi)具正確藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票是按16的稅率開(kāi)還是按13的稅率開(kāi)啊
答: 按照之前錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票稅率

