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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-26 13:25

你好,轉(zhuǎn)出做費用處理

Niki 追問

2019-04-26 13:36

那變成19年的費用了,需要用以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎?以及報送增值稅的時候應(yīng)該怎么操作?

暖暖老師 解答

2019-04-26 13:36

是的,需要用哪個以前年度損益,申報時增值稅轉(zhuǎn)出

Niki 追問

2019-04-26 13:37

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-04-26 13:38

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
你好,轉(zhuǎn)出做費用處理
2019-04-26 13:25:28
您好,這個不需要在匯算清繳做,在申報增值稅的時候做
2019-05-17 17:47:25
學(xué)員你好,如果金額也不大,也沒法區(qū)分是員工費用或者客戶供應(yīng)商費用的話,其實沒必要非轉(zhuǎn)出。如果非要轉(zhuǎn)出的話,賬面直接 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額 即可。后附事項說明寫一下調(diào)整的原因就可以啦。
2019-05-08 17:04:04
1、是的,招待費的進項稅額是不能抵扣的。 2、要這樣做分錄的 借:管理費用--招待費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用--招待費 貸: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-30 14:48:35
你好,進項稅額金額小,實務(wù)中一般不調(diào),要調(diào),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-01 10:31:09
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