老師,請問18年發(fā)生的用于招待的住宿費進項稅額在18年進行了抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣需轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理?
Niki
于2019-04-26 13:24 發(fā)布 ??695次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-04-26 13:25
你好,轉(zhuǎn)出做費用處理
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你好,轉(zhuǎn)出做費用處理
2019-04-26 13:25:28

您好,這個不需要在匯算清繳做,在申報增值稅的時候做
2019-05-17 17:47:25

學(xué)員你好,如果金額也不大,也沒法區(qū)分是員工費用或者客戶供應(yīng)商費用的話,其實沒必要非轉(zhuǎn)出。如果非要轉(zhuǎn)出的話,賬面直接 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額 即可。后附事項說明寫一下調(diào)整的原因就可以啦。
2019-05-08 17:04:04

1、是的,招待費的進項稅額是不能抵扣的。
2、要這樣做分錄的
借:管理費用--招待費
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現(xiàn)金
借:管理費用--招待費
貸: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-30 14:48:35

你好,進項稅額金額小,實務(wù)中一般不調(diào),要調(diào),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-01 10:31:09
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