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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-26 14:22

你好,你19年取得發(fā)票后直接貼到18年暫估憑證后面即可

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 14:23

那帳怎么做?

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 14:23

帳是做到19年還是做到18年。不是說年報的時候不能有暫估么

小惑老師 解答

2019-04-26 14:40

不是啊,你18年暫估了,19年匯算前取得發(fā)票即可。你的暫估和你的發(fā)票金額相符嗎

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 14:59

有的相符,有的不相符

小惑老師 解答

2019-04-26 15:00

不相符的差距大嗎?不相符的要做調(diào)整的

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 15:01

有的,比如我18年暫估筆10支500。我19年2月份取得發(fā)票10支500。我不得做到19年帳里么?在19年沖銷18年暫估么?那我18年年報的時候,18年不還是有暫估余額么

小惑老師 解答

2019-04-26 15:02

比如我18年暫估筆10支500。我19年2月份取得發(fā)票10支500
你這個已經(jīng)銷售,做成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 15:34

做了,18年暫估,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 15:35

都在18年一起做的

小惑老師 解答

2019-04-26 15:44

18年暫估筆10支500。我19年2月份取得發(fā)票10支500
這句話我沒看出差異來?

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 15:49

就是18年我賣了5支鉛筆,我估計進價總計500元,做賬借庫存商品500,貸,應(yīng)付-暫估500,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。借主營業(yè)務(wù)成本500,貸庫存商品500。。。這是18年帳,但是18年年末的時候,匯算清繳報18年年報的時候,暫估不是有余額么?正常不是應(yīng)該扣掉暫估后搬水泥的么。但是我19年進來了這些庫存,然后我做賬借,庫存商品500(紅字),貸:應(yīng)付暫估500(紅字)。這樣我這個暫估在19年就平了。我現(xiàn)在就是不懂,我18年年報的時候,這個暫估數(shù)扣不扣掉?扣掉我家18年贏利了就,不扣還有暫估余額。小說這個簡單情況。

學(xué)習(xí) 追問

2019-04-26 15:50

先說這個簡單的情況,復(fù)雜的還有就是19年拿來的不全,我估價500,但是19年拿來300。這樣我19年沖銷的就不夠,那我年報扣不扣。

小惑老師 解答

2019-04-26 15:55

就是18年我賣了5支鉛筆,我估計進價總計500元,做賬借庫存商品500,貸,應(yīng)付-暫估500,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。借主營業(yè)務(wù)成本500,貸庫存商品500。。。這是18年帳,但是18年年末的時候,匯算清繳報18年年報的時候,暫估不是有余額么?
余額就是沒有全部賣掉意思,是這樣嗎、

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相關(guān)問題討論
你好,你19年取得發(fā)票后直接貼到18年暫估憑證后面即可
2019-04-26 14:22:35
只要在匯算清繳前取得發(fā)票,發(fā)票日期2019年可以的
2018-11-15 21:12:21
你好,你是19年取得了18年發(fā)生的發(fā)票,是嗎,發(fā)票日期是什么時間。
2019-02-12 14:50:51
你好,如果是企業(yè)所得稅的話是可以的,增值稅是不允許的。
2019-08-05 15:53:21
你好 可以暫估入庫。借原材料/庫存商品等 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 依據(jù):2011年34號公告
2019-01-14 20:48:05
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