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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-26 15:43

您好
您可以參照下面圖片做賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
是的,分錄是正確的。
2018-12-16 14:09:03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
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