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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-26 15:45

你好,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款——暫估

◇鉁稀↘愛(ài)★ 追問(wèn)

2019-04-26 15:45

那收到發(fā)票時(shí)怎么做呢,

◇鉁稀↘愛(ài)★ 追問(wèn)

2019-04-26 15:47

并付款了

鄒老師 解答

2019-04-26 15:47

你好,沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款——暫估   ,貸;固定資產(chǎn)
然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)分錄
借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目

◇鉁稀↘愛(ài)★ 追問(wèn)

2019-04-26 15:49

公司是合資企業(yè),實(shí)收資本怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-04-26 15:50

你好,根據(jù)收到的投資款,借;銀行存款,貸實(shí)收資本——某某單位

◇鉁稀↘愛(ài)★ 追問(wèn)

2019-04-26 15:51

我公司注冊(cè)是50萬(wàn),那我的收資本就是50萬(wàn)嗎

◇鉁稀↘愛(ài)★ 追問(wèn)

2019-04-26 15:52

多收的錢怎么做呢

鄒老師 解答

2019-04-26 15:52

你好,是的,多收的錢計(jì)入資本公積核算

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你好,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-04-26 15:45:06
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,可以計(jì)入固定資產(chǎn),折舊計(jì)入成本 耗材,使用費(fèi)用計(jì)入收入核算
2017-12-26 19:59:09
你好!發(fā)票未到可以暫估入庫(kù)
2016-07-14 10:05:00
你好!出具評(píng)估報(bào)告稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票
2020-03-05 08:02:55
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