開票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問
是的,就是那樣計(jì)算的 答
找宋老師,有問題請教 問
你好,您有什么問題呢 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答
請問下老師,如果使用的是轉(zhuǎn)賬支票付款的,那么付款 問
給轉(zhuǎn)賬支票后,就可以蓋了 答

購買電腦等設(shè)備,財(cái)務(wù)會計(jì)借記固定資產(chǎn)貸記銀行存款,預(yù)算會計(jì)借記事業(yè)支出貸記資金結(jié)存,這樣導(dǎo)致財(cái)務(wù)會計(jì)總支出與預(yù)算會計(jì)總支出不一致,這樣對嗎
答: 你好,分錄是對的
單位購買物品,價(jià)值3000元,新政府會計(jì)制度書上的記賬分錄是:財(cái)務(wù)會計(jì)借方固定資產(chǎn) 貸方:財(cái)政補(bǔ)助收入或零余額,銀行存款,預(yù)算會計(jì)借方:事業(yè)支出 貸方:資金結(jié)存~貨幣資金。我以為應(yīng)該是:財(cái)務(wù)會計(jì):借方:業(yè)務(wù)活動費(fèi)~辦公費(fèi) 貸方:銀行存款。預(yù)算會計(jì):借方:事業(yè)支出 貸方:資金結(jié)存~貨幣資金。入固定資產(chǎn):借方:固定資產(chǎn)~通用設(shè)備等,貸方:累計(jì)盈余。我這樣記賬對嗎?謝謝!
答: 你好,這樣不對的哦
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,事業(yè)單位用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18000購買了一批設(shè)備可以這樣記賬嗎?財(cái)務(wù)會計(jì)借 業(yè)務(wù)活動費(fèi)18000貸 銀行存款18000借 固定資產(chǎn)18000貸 非流動資產(chǎn)資金18000預(yù)算會計(jì)借 事業(yè)支出18000貸 資金結(jié)存18000
答: 你好! 可以的,你的理解很對

