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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-04-27 10:26

可以通過憑證重新分類

月如鳶 追問

2019-04-27 10:38

老師如何通過憑證重新分類?

月如鳶 追問

2019-04-27 11:13

老師是不是將之前計入其他應收款——A的憑證重新計入其他應付款——A科目,但是年初其他應收款——A有余額,這個有關(guān)系嗎?

月如鳶 追問

2019-04-27 11:21

老師,這是員工的備用金,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?摘要填寫結(jié)轉(zhuǎn)員工備用金     
借 其他應收款——A   貸 其他應付款——A

三寶老師 解答

2019-04-27 11:27

你的分錄沒有問題,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)

月如鳶 追問

2019-04-27 13:11

老師,您的意思我直接可以在月末的時候直接做分錄      借 其他應收款——A 貸 其他應付款——A         月初的時候還需要結(jié)轉(zhuǎn)回來嗎?

三寶老師 解答

2019-04-27 15:09

沒有必要再結(jié)轉(zhuǎn)回來。其實是沒有必要做分錄來重新分類。報表重分類就可以

月如鳶 追問

2019-04-27 15:15

老師報表重新分類怎么分類?

三寶老師 解答

2019-04-27 15:26

其他應收款的貸方就是其他應付款

月如鳶 追問

2019-04-27 15:34

謝謝老師,主要是動了報表的公式,之前所有的報表的數(shù)據(jù)都改變了。辛苦老師了!

三寶老師 解答

2019-04-27 16:28

不客氣。祝你工作愉快

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“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申報什么?
2021-03-05 13:17:54
這是往來重分類,這樣申報是正確的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28
你好,資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù)調(diào)整到其他應收款填寫 其他應收款是負數(shù)調(diào)整到其他應付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
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