老師,我們公司的其他應收款在資產(chǎn)負債表中顯示負數(shù)(因為其他應收款——A是負數(shù)),報表的公式若是改變,以前年度的資產(chǎn)負債表都會有改變,老師,我可以通過修改憑證,(多設(shè)立一個其他應付款——A),直接將其他應收款——A轉(zhuǎn)入其他應付款——A中嗎?(直接;借其他應收款——A 貸 其他應付款——A 做一個憑證嗎?)
月如鳶
于2019-04-27 10:22 發(fā)布 ??1938次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-04-27 10:26
可以通過憑證重新分類
相關(guān)問題討論

“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。
“應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。
實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-08-27 15:18:45

你好,你要申報什么?
2021-03-05 13:17:54

這是往來重分類,這樣申報是正確的
2021-03-05 10:33:01

您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28

你好,資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù)調(diào)整到其他應收款填寫
其他應收款是負數(shù)調(diào)整到其他應付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
月如鳶 追問
2019-04-27 10:38
月如鳶 追問
2019-04-27 11:13
月如鳶 追問
2019-04-27 11:21
三寶老師 解答
2019-04-27 11:27
月如鳶 追問
2019-04-27 13:11
三寶老師 解答
2019-04-27 15:09
月如鳶 追問
2019-04-27 15:15
三寶老師 解答
2019-04-27 15:26
月如鳶 追問
2019-04-27 15:34
三寶老師 解答
2019-04-27 16:28