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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-28 20:44

您好,如果已經(jīng)認證抵扣,做了進項稅額,那就是借成本費用科目貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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一般計稅是銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-23 14:45:58
購進時: 借:庫存商品 借: 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 使用時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-28 20:34:47
同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好,如果已經(jīng)認證抵扣,做了進項稅額,那就是借成本費用科目貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-28 20:44:19
你好,你的疑問是什么呢?
2022-08-30 11:17:34
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