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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-04-29 14:06

月末沒必要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,
硬要結(jié)轉(zhuǎn)的話
本月應交增值稅=本月增值稅銷項金額-本月增值稅進項金額

先將進項稅額及銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下:

借:應交稅金—未交稅金

貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額

借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額

貸:應交稅金—未交稅金

這時候您要看未交稅金的賬面余額,貸方余額有多少就應交多少錢的稅。

當然這只是個簡單的結(jié)轉(zhuǎn),假如有進項稅額轉(zhuǎn)出等分錄也要進行結(jié)轉(zhuǎn)

待次月交納稅款時分錄直接走未交稅金就行 如下

借:應交稅金—未交稅金

貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

233 追問

2019-04-29 14:28

月末如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話 那什么時候應該結(jié)轉(zhuǎn)呢 一般是季末嗎?

三寶老師 解答

2019-04-29 14:33

可以在年末將個子目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0.方便結(jié)轉(zhuǎn)下年

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月末沒必要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 硬要結(jié)轉(zhuǎn)的話 本月應交增值稅=本月增值稅銷項金額-本月增值稅進項金額 先將進項稅額及銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下: 借:應交稅金—未交稅金 貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額 借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅金—未交稅金 這時候您要看未交稅金的賬面余額,貸方余額有多少就應交多少錢的稅。 當然這只是個簡單的結(jié)轉(zhuǎn),假如有進項稅額轉(zhuǎn)出等分錄也要進行結(jié)轉(zhuǎn) 待次月交納稅款時分錄直接走未交稅金就行 如下 借:應交稅金—未交稅金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2019-04-29 14:06:44
(銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0) 3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應繳稅費 -- 未交增值稅 4、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則: 借:應繳稅費 -- 未交增值稅 貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
2019-04-15 09:55:58
可以月末也可以年末一次結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-31 23:17:10
你好,這是賬務處理的要求。
2019-08-30 23:34:22
你好,月末可以不做增值稅三級明細科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-20 11:06:11
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