老師月末為什么要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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于2019-04-29 14:04 發(fā)布 ??1394次瀏覽
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三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-04-29 14:06
月末沒必要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,
硬要結(jié)轉(zhuǎn)的話
本月應交增值稅=本月增值稅銷項金額-本月增值稅進項金額
先將進項稅額及銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下:
借:應交稅金—未交稅金
貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額
借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額
貸:應交稅金—未交稅金
這時候您要看未交稅金的賬面余額,貸方余額有多少就應交多少錢的稅。
當然這只是個簡單的結(jié)轉(zhuǎn),假如有進項稅額轉(zhuǎn)出等分錄也要進行結(jié)轉(zhuǎn)
待次月交納稅款時分錄直接走未交稅金就行 如下
借:應交稅金—未交稅金
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
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月末沒必要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,
硬要結(jié)轉(zhuǎn)的話
本月應交增值稅=本月增值稅銷項金額-本月增值稅進項金額
先將進項稅額及銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下:
借:應交稅金—未交稅金
貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額
借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額
貸:應交稅金—未交稅金
這時候您要看未交稅金的賬面余額,貸方余額有多少就應交多少錢的稅。
當然這只是個簡單的結(jié)轉(zhuǎn),假如有進項稅額轉(zhuǎn)出等分錄也要進行結(jié)轉(zhuǎn)
待次月交納稅款時分錄直接走未交稅金就行 如下
借:應交稅金—未交稅金
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2019-04-29 14:06:44

(銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0)
3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:
借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應繳稅費 -- 未交增值稅
4、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則:
借:應繳稅費 -- 未交增值稅
貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵;
如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
2019-04-15 09:55:58

可以月末也可以年末一次結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-31 23:17:10

你好,這是賬務處理的要求。
2019-08-30 23:34:22

你好,月末可以不做增值稅三級明細科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-20 11:06:11
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