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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-29 17:21

進項本來就在借方的。

花草樹木 追問

2019-04-29 17:22

年底轉(zhuǎn)未交借方,進項到貸方

馬老師 解答

2019-04-29 17:23

是的  這個應該每月底去做 借未交增值稅  貸進項

花草樹木 追問

2019-04-29 17:25

這個年底的未交增值稅就是年初余額怎么做分錄

馬老師 解答

2019-04-29 17:29

什么意思  這個年底數(shù)就是下一年的期初數(shù)  我沒太明白你要表述什么

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相關(guān)問題討論
你有留底是吧 報稅留底就可以 一月份有銷項可以抵扣
2020-02-17 08:32:25
你好,按照財會(2016)22號文件規(guī)定,就是這樣的,余額不轉(zhuǎn),一直掛著
2019-01-09 17:57:06
你好,進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2016-11-09 12:13:24
你好,具體問題是什么呢?
2024-12-03 18:00:53
您好 年末進行稅額留底 可以不做結(jié)轉(zhuǎn) 留底下年繼續(xù)抵扣 把其他三級科目結(jié)平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交是稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
2019-03-19 09:50:11
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