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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-30 16:24

你好!計入其他應付款—押金

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-04-30 16:27

個人向公司匯款是借銀行存款,貸其他用付款—押金,然后轉(zhuǎn)給對方公司是借其他應付款—押金貸銀行存款,是這樣么

QQ老師 解答

2019-04-30 16:29

你好!為什么轉(zhuǎn)給對方單位?

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-04-30 16:30

因為是用他們的設(shè)備,這筆款是作為押金

QQ老師 解答

2019-04-30 16:31

你好!轉(zhuǎn)的時候計入其他應收款

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-04-30 16:32

然后到時押金退回就消掉就好了對嗎?

QQ老師 解答

2019-04-30 16:32

你好!是的,收回就原分錄沖回

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-04-30 16:35

還有就是,公司自在19日支付購買爆破作業(yè)現(xiàn)場便攜式采集軟件的錢,在28日收到這筆款項的增值稅發(fā)票,這一整個會計分錄怎么做

QQ老師 解答

2019-04-30 16:38

你好!當月收到發(fā)票個人建議做在一起,正常的應該是  借:預付賬款   貸:銀行存款   借:相關(guān)成本費用  貸:預付賬款(不考慮增值稅的情況下)

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-04-30 16:41

考慮增值稅呢

QQ老師 解答

2019-04-30 16:54

借:相關(guān)成本費用   應交稅費   貸:預付賬款

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-04-30 16:54

好的,謝謝老師

QQ老師 解答

2019-04-30 16:55

不客氣 歡迎下次提問  滿意請好評謝謝

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