上月開的主營業(yè)務(wù)收入發(fā)票本月被退回。已開銷項負數(shù)發(fā)票。請問如何做賬務(wù)處理,詳細點,謝謝。
夏爽
于2019-04-30 16:42 發(fā)布 ??1266次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-04-30 16:50
您好,借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)紅字 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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您好,借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)紅字 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2019-04-30 16:50:38

按照上月銷售賬務(wù)處理,做負數(shù)或數(shù)字都改成紅字
2019-04-30 16:35:31

你好,根據(jù)紅字發(fā)票做,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項(全部用負數(shù)表示金額),正數(shù)發(fā)票做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項
2016-12-05 13:00:53

可以這樣做憑證
借:管理費用等--油費
應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
貸:銀行存款等
本月可以不認證抵扣進項稅額的。
2018-12-18 09:58:35

同學(xué)您好, 對于一般納稅人企業(yè),2月已抵扣的進項票在3月發(fā)生退貨并開具負數(shù)發(fā)票時,3月應(yīng)做如下賬務(wù)處理:首先沖銷原進貨分錄,借:應(yīng)付賬款(紅字),貸:庫存商品(紅字),應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(藍字)。然后根據(jù)退貨的負數(shù)發(fā)票,重新記賬處理退貨款項。
2024-03-31 16:24:53
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