亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-02 09:41

你好
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

追問

2019-05-02 09:46

那我報稅的時候應該怎么處理,我現在公司還沒有業(yè)務,還沒有銷項

鄒老師 解答

2019-05-02 09:48

你好,在減免稅額明細表填寫本期發(fā)生額,期末余額欄次,結轉以后抵扣就是了

追問

2019-05-02 09:53

哦哦,好的,結轉抵扣是指結轉費用以后抵扣?

鄒老師 解答

2019-05-02 09:54

你好,結轉以后月份抵扣增值稅銷項稅額

追問

2019-05-02 09:56

還有我現在有一張進項專票,但是沒有銷項,發(fā)票已經認證了,這個怎么申報?

鄒老師 解答

2019-05-02 09:58

你好,計入附表二的進項稅額填寫申報就是了

追問

2019-05-02 10:00

好的,和上面的480一樣結轉以后月份抵扣銷項?

鄒老師 解答

2019-05-02 10:08

你好,是的,當月沒有銷項稅額,就結轉以后月份抵扣就是了

追問

2019-05-02 10:11

好的,謝謝<br><br>

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-05-02 09:41:47
借:管理費用,貸:現金;借:應交稅費貸:管理費用
2017-12-04 09:19:27
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用-辦公費
2019-08-28 16:00:53
你好,嗯額,借應交稅費,增值稅減免稅額,帶管理費用
2019-07-04 10:20:57
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款,同時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數。
2019-01-03 20:43:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...