請問老師,員工食堂的固定資產(chǎn)折舊,發(fā)生的管理費用 問
您好,可以的,這個能扣除的 答
支付購買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬( 問
你好,可計入長期待攤費用,再按月攤銷 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費用,用管理費用, 問
是的,那個計入財務(wù)費用-手續(xù)費 答
你好老師,我們是個一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

海關(guān)繳款書認證不用軟件采集了啊,聽說直接在電子稅務(wù)局手工錄入就好了,您知道流程嗎,直接錄入后,就不用管了嗎?
答: 你好,需要在電子稅務(wù)局采集信息就可以
海關(guān)繳款書認證不用軟件采集了啊,聽說直接在電子稅務(wù)局手工錄入就好了,老師知道流程嗎,直接錄入后,就不用管了嗎?
答: 這個問題回復(fù)你了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在海關(guān)繳款書在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件里面錄入以后還需要上傳到電子稅務(wù)局嗎?
答: 今年2月1日起,海關(guān)進口增值稅專用繳款書(以下簡稱“海關(guān)繳款書”)申報抵扣和申請出口退稅流程進行了優(yōu)化和調(diào)整,具體操作流程分三步走。第一步:海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)采集單抬頭海關(guān)繳款書(指:海關(guān)繳款書上的“繳款單位(人)”欄次僅注明一個繳款單位信息),自2020年2月1日起,納稅人可以直接在綜合服務(wù)平臺上查詢到海關(guān)繳款書電子信息,不需要進行數(shù)據(jù)采集,直接進入第二步勾選確認或退稅勾選。 以下種類的海關(guān)繳款書需要進行數(shù)據(jù)采集: 1、雙抬頭海關(guān)繳款書(海關(guān)繳款書上的“繳款單位(人)”欄次同時標明有兩個單位名稱,既有代理進口單位名稱,又有委托進口單位名稱) 2、單抬頭海關(guān)繳款書,但未能在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺查詢到海關(guān)繳款書相關(guān)電子信息的 3、單抬頭海關(guān)繳款書,但在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺查詢到的電子信息與實際情況不一致 2020年2月1日之后,納稅人既可通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺錄入海關(guān)繳款書信息,也可通過原有渠道錄入海關(guān)繳款書信息。 第二步:用途確認(抵扣勾選或退稅勾選) 一、抵扣勾選---用于申報抵扣進項稅額 納稅人登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺后,進入 “抵扣勾選”菜單下“發(fā)票抵扣勾選”模塊,并在發(fā)票類別中選擇“海關(guān)繳款書”,勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點擊查詢,則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的繳款書。選擇勾選的繳款書后,此時有效稅款金額變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài),系統(tǒng)默認的數(shù)值為發(fā)票稅額,納稅人可以修改并輸入實際發(fā)生的有效稅額,該張海關(guān)繳款書的剩余稅額(稅額-有效稅額)則自動構(gòu)成不抵扣,無需在“發(fā)票不抵扣勾選”界面勾選。 2、確認本次需要勾選的繳款書全部勾選完成后,點擊“提交”按鈕,彈出認證信息對話框。3、最后點擊“提交”后,彈出“數(shù)據(jù)提交成功”對話框,完成海關(guān)繳款書抵扣勾選。 申報期內(nèi),對已勾選數(shù)據(jù)進行申請統(tǒng)計后,系統(tǒng)將自動鎖定當期抵扣勾選操作;如需繼續(xù)勾選發(fā)票,可在撤銷統(tǒng)計成功后繼續(xù)進行發(fā)票勾選或撤勾選操作;申報期內(nèi),申請統(tǒng)計完成后正式進行申報前,需在本平臺對抵扣統(tǒng)計表進行簽名確認操作。二、退稅勾選---用于出口退稅 1、納稅人登錄綜合服務(wù)平臺后,點擊進入“退稅勾選”模塊中的“發(fā)票退稅勾選”模塊,發(fā)票類別選擇“海關(guān)繳款書”,勾選狀態(tài)選擇“未勾選”,點擊查詢,就可以顯示未勾選的海關(guān)繳款書信息。選擇勾選的海關(guān)繳款書信息,點擊“提交”。2、確認本次需要退稅勾選的繳款書全部勾選完成后,點擊“提交”按鈕,彈出認證信息對話框。3、最后點擊“提交”,完成海關(guān)繳款書退稅勾選。 第三步:申報表填寫 用于申報抵扣進項稅額的海關(guān)繳款書,勾選確認簽名之后就可以填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第5欄“其中:海關(guān)進口增值稅專用繳款書” 用于出口退稅的海關(guān)繳款書,退稅勾選確認后,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第30欄“其中:海關(guān)進口增值稅專用繳款書”。

